這個(gè)補(bǔ)上,借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整,借待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整,貸實(shí)收資本,
老師,庫存盤盈,可以借 實(shí)收資本,貸:待財(cái)產(chǎn)處置損溢嗎?因?yàn)槭侵肮蓶|入股時(shí)庫存盤少了(股東是拿庫存商品入的股)
收發(fā)計(jì)量差錯(cuò) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 借:銀行存款(殘料變現(xiàn)) 原材料(殘料入庫) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠款) 管理費(fèi)用(差額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 管理 不善 等原因 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,我這里不明白的是為什么存貨盤虧了,還有殘料變現(xiàn),殘料入庫,都少了還怎么入庫?
老師,您好,現(xiàn)金盤虧時(shí)(借:待處理財(cái)產(chǎn)損益—現(xiàn)金盤虧 12141.65 貸:庫存現(xiàn)金 12141.65) 查明原因?yàn)椋ˋ老板拿走了(是廠子前股東))A老板把廠子賣給B老板, 這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益該如何下一步處理?
你好老師,存貨盤盈的時(shí)候“借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,查出原因?yàn)楣芾聿簧扑隆敖瑁捍幚碡?cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用”,管理費(fèi)用只能在借方用負(fù)數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎