同學(xué)你好 是的,直接按照優(yōu)惠的填寫
老師,你好。我想問(wèn)一下。我是小規(guī)模納稅人。9月份開(kāi)了張固定資產(chǎn)出售的發(fā)票,稅率是按10%開(kāi)具的。那我在申報(bào)時(shí),減征額那一欄,我是要按優(yōu)惠2%的金額來(lái)填寫 的,對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開(kāi)了稅率為1%的發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額那欄自動(dòng)按照3%核算了,我可以直接手動(dòng)改成1%稅率的稅額嗎?還是我要在本期應(yīng)納稅額減征那欄填2%的部分?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開(kāi)了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開(kāi)的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
你好 老師 問(wèn)下 就是小規(guī)模企業(yè) 7月份開(kāi)了一張稅率1%的發(fā)票 現(xiàn)在申報(bào)增值稅跳出來(lái)這個(gè)提示? 那17 18欄還是填按 3%的數(shù)據(jù)嗎?
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來(lái)是小規(guī)模納稅人,8月份開(kāi)票就超過(guò)500萬(wàn)了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開(kāi)普票的時(shí)候就按照3%的稅率開(kāi)出了28萬(wàn),現(xiàn)在做增值稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問(wèn)一下這是為什么?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
那請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)2%的點(diǎn),要怎么計(jì)算呀。
是按含稅價(jià)/1+1% 還是按含稅價(jià)/1+3%
就是不含稅額乘以2%
現(xiàn)在是疫情,小規(guī)模納稅人稅率為1%,那就是按:含稅價(jià)/1+1%再*2%的金額填寫,對(duì)不
對(duì)的,就是這樣填寫的