你好同學(xué),你可以當(dāng)成是現(xiàn)在的費(fèi)用直接入賬就可以同學(xué)。
老師 老板自己住的酒店還有接待客戶住的酒店 1年多了 才去結(jié)賬 4萬元 我要怎么做這個(gè)賬呢?我們是所得稅核對(duì)征收小規(guī)模納稅人
老師,我想知道作為小規(guī)模納稅人,開了一家酒店,根據(jù)今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主營業(yè)務(wù),和美團(tuán)攜程都有合作,也就是咱們住酒店都會(huì)在這兩個(gè)app上下訂單,假設(shè)房費(fèi)是100元,得給美團(tuán)app20元的傭金,實(shí)際到我賬上只有80元,我報(bào)稅的時(shí)候是按80報(bào)還是100元報(bào)稅呢?
我們有個(gè)酒店,酒店一樓設(shè)了一個(gè)小賣部,有煙酒銷售,1:有個(gè)酒業(yè)公司和我們合作,他們供酒,銷售后票是我們開給開戶,一般納稅人,然后我們把分成的那部分扣下后其余的款轉(zhuǎn)給酒業(yè)公司,那么這種情況酒業(yè)公司要給我們開發(fā)票嗎,還是這個(gè)收入怎么做?2:酒業(yè)公司自己開具發(fā)票給客戶,錢到我們賬后扣掉分成其他的款打給酒業(yè)公司,票由他們自己開具發(fā)票給客戶,針對(duì)于這種收入又是怎么做?
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請(qǐng)問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?
管理費(fèi)用的接待費(fèi)?
你好同學(xué),是的同學(xué)可以這樣入的同學(xué)
老師7月份繳納的耕地占用稅怎么做賬 應(yīng)該在2018年12月份繳納的 但是沒有錢 所以7月份才交60多萬
你好同學(xué),可以借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整
我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
你好同學(xué)可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積這兩個(gè)科目同學(xué)