同學(xué)你好 上個(gè)月沒(méi)開(kāi)票是做的無(wú)票收入嗎
8月份采購(gòu)一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬(wàn)、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬(wàn)。9月份才收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師、這兩筆分錄怎么寫?這個(gè)月增值稅申報(bào)只能按照30萬(wàn)納稅了吧?進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣了吧?
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷售當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有取得,產(chǎn)生了1萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有銷售產(chǎn)品,可以用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個(gè)月的增值稅,再交上個(gè)月的增值稅嗎?
老師,公司上個(gè)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),上個(gè)月未開(kāi)票收入的銷項(xiàng)稅5萬(wàn),這個(gè)月需要交增值稅2萬(wàn),那我這個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問(wèn), ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)錢給報(bào)銷人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開(kāi)多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車輛出租,一次開(kāi)3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?