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老師:您好!請問客戶訂一批貨,我司先收款,如果對方一年后沒有銷售完的剩余貨將退款,那現(xiàn)在收的這筆款該如何做賬?收據(jù)應(yīng)該怎么備注呢?

2020-09-14 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 21:01

同學(xué)您好,按照現(xiàn)在銷售確認(rèn)收入,退貨按照紅字發(fā)票沖

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快賬用戶3662 追問 2020-09-14 22:20

退貨如果是退部分款,是要先把整張發(fā)票都退回來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 12:09

不需要的,可以部分開紅字發(fā)票的

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快賬用戶3662 追問 2020-09-15 15:17

老師:如果暫時沒有開發(fā)票,等一年后再開會有風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:53

應(yīng)該來說當(dāng)時就應(yīng)該確認(rèn)收入的,一年以后再確認(rèn)收入是有延期納稅的風(fēng)險。

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同學(xué)您好,按照現(xiàn)在銷售確認(rèn)收入,退貨按照紅字發(fā)票沖
2020-09-14
你好,銷售退貨了分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-10-28
沒有開銷售發(fā)票也要正常確認(rèn)未票收入。沖銷預(yù)收款就可以。
2024-07-13
你好; 銷貨的是掛應(yīng)收賬款處理的 。 掛應(yīng)收賬款分別去走 ; 比如是借款 之間走其他應(yīng)收款。
2022-03-10
你好!這個有點(diǎn)類似于給對方的一種先進(jìn)折扣,可以直接將差額計入到財務(wù)費(fèi)用。
2021-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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