你好 到時(shí)匯算全額調(diào)整處理 。 現(xiàn)在按實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)核算
沒(méi)有發(fā)票的大額招待費(fèi)怎么處理
一般納稅人小微企業(yè)招待費(fèi)、餐飲發(fā)票過(guò)大,賬務(wù)怎么處理?
大額的商務(wù)費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,怎么處理? 送禮,好處費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么做賬,還有稅額怎么處理
老師好,公司的招待費(fèi)太大,怎么處理呢
請(qǐng)解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬(wàn)的票 ,要多少的成本票才合理
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新復(fù)審,對(duì)于RD來(lái)說(shuō),有沒(méi)有一定每年幾個(gè)RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒(méi)有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)300的都給報(bào)銷(xiāo),但是得提供發(fā)票,我想要問(wèn)的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們?cè)趫?bào)銷(xiāo)單上直接寫(xiě)差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時(shí)間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒(méi)有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn),涉及交哪些稅?開(kāi)購(gòu)進(jìn)票是幾個(gè)點(diǎn)的票?
老師,我們每個(gè)月做賬的時(shí)候那些單據(jù)整理的時(shí)候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個(gè)體戶,今年開(kāi)始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)
沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎?目前我公司正在籌建期間,調(diào)整之后到經(jīng)營(yíng)期怎么做呢
你好 可以入賬。 只是后面匯算無(wú)法稅前扣除 。現(xiàn)在籌建期 做借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-招待費(fèi)貸銀行存款
老師,就是不需要原始憑證直接登記賬憑證對(duì)吧?那到匯算的時(shí)候都沒(méi)有收入,這部分費(fèi)用還需要調(diào)增交所得稅嗎?我剛剛參加工作不是太懂,謝謝您
你好 需要的 。你們支付出去 應(yīng)該是有用款申請(qǐng)單和付款回單來(lái)做賬的 。 是的調(diào)增處理繳納企業(yè)所得稅(在你利潤(rùn)盈利的情況下。)
我大概了解啦,不過(guò)這些業(yè)務(wù)都是去年發(fā)生的,費(fèi)用都是一些送禮,我是現(xiàn)在才來(lái)接手這家公司,估計(jì)沒(méi)有什么申請(qǐng)單和付款回單了(老板個(gè)人墊付的)
你好 那你就讓老板給你墊付的單子 (比如微。信支付的 用微。信截圖給你)
哦哦,反正就是需要一些證據(jù)對(duì)吧,至于稅務(wù)那邊到時(shí)候調(diào)增處理,到可以盈利的時(shí)候在加上去繳納所得稅
你好 是的。 因?yàn)榈綍r(shí)你總得提供相關(guān)的依據(jù)來(lái)證明你支付的金額 和做賬金額。是的。 理解正確。