您好 請問是一直不會取得發(fā)票么
材料采購,拿不到發(fā)票,可以根據(jù)入庫單,做賬嗎?分錄是按照有發(fā)票做賬嗎?
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
入庫單到底什么寫?什么時候?qū)懀沂谴~的,入庫單和領料單我可以根據(jù)發(fā)票寫?領料單是根據(jù)銷售發(fā)票來寫嗎?
老師,問下,原材料入賬,倉庫那邊是上月根據(jù)發(fā)票到了做入庫,會計這邊因進項多了,把發(fā)票拿出來做到下月賬務里,這樣倉庫跟實際賬務的材料不一樣了,工作中可以這樣操作嗎
我們采購材料砂石類,收不到發(fā)票,沒有成本票,可以拿別人的送貨單,磅單入賬嗎
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務收入——(負債表里面的應收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔的契稅部分有我公司承擔,現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
是無票的采購的
有對方的送貨單加蓋公章
分錄是按照有發(fā)票做賬 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)整