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老師,問下,原材料入賬,倉庫那邊是上月根據(jù)發(fā)票到了做入庫,會(huì)計(jì)這邊因進(jìn)項(xiàng)多了,把發(fā)票拿出來做到下月賬務(wù)里,這樣倉庫跟實(shí)際賬務(wù)的材料不一樣了,工作中可以這樣操作嗎

2022-11-10 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 10:29

你好,工作中這種情況是很常見的。

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快賬用戶7772 追問 2022-11-10 10:30

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:31

祝您生活愉快,開心快樂。

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你好,工作中這種情況是很常見的。
2022-11-10
同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本就行了
2021-05-26
你是當(dāng)月采購的貨物,下個(gè)月才會(huì)收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的
2022-11-22
你好同學(xué),對的,你這個(gè)意思就相當(dāng)于先暫估入庫,后期來了發(fā)票以后再?zèng)_,就可以的,沒問題這樣操作。
2022-11-22
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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