你下拉,最下面有沒有申報成功說明,為啥申報不了有提示,最下面
為什么上個星期申報的,到今天還沒申報成功,誰幫忙回答下,指導下,如何操作
在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里 生成免抵退稅申報,彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報,您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎”。問題如下: ①生產(chǎn)企業(yè)當月沒有出口,是不是可以不用申報? ②彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報,您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎” 是不是不用理會他,還是說要回到上個月申報期處理 ③如果回到上個月申報期處理,我該操作什么?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
可以答疑解惑嗎?我,我在個稅申報的時候,那個關于那個附加附加扣除這個項目中我已經(jīng)報送了,然后保存了,報送也成功了,我再申報綜合界面里帶不出來這個個人貸款的利息,所以說我,我怎么知我就想咨詢一下是我哪里,操作上出現(xiàn)了問題,我到稅局上面那個機子上操作,又可又可以帶出,但我在辦公室里面的電腦上面操作就帶不出,我是想問一下我這是什么問題?如何解決?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費用80萬元,其中業(yè)務招待費35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費用100萬元,其中廣告費80萬元財務費用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費用的工資為100萬元職工福利費15萬元工費經(jīng)費1萬元職工教育經(jīng)費10萬元計算星源公司會計利潤計算各項調(diào)整金額計算星元公司2022年應繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應該怎么做
老師您好,進項稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時租用叉車之類的,就幾天時間我該怎么入賬,
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
土地增值稅清算時,無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈一起銷售,地下室面積要算入成本分攤面積嗎,應該怎么處理?
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
你去看那個說明,看說啥為啥申報不了
未計算稅款什么意思
第二步稅款計算過的呀,截圖你看看
這個第2步這個重新計算,你點下,你點這個嗎, 還切換為在線算稅,
沒懂,以前第二步點下,就可以申報的
我的頁面沒有在線算稅的
點重新計算回到第2步下面,點重新計算,
沒重新計算字樣
你退出,進去刪除綜合所得中工資薪金申報,重新進去申報,填寫申報表,還是這樣嗎,
重新弄了后,一個對話框點擊取消就會自動計算了,前面對話框都選了確定,謝謝哈,已經(jīng)申報成功
那就好了,你去看還有啥沒有報趕緊都報了,稅種核定上面沒有報都趕緊去報了