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Q

收到對方開出銷項負數(shù)的一方怎么做賬?

2020-09-13 21:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-13 21:22

同學(xué)您好,原來的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)入賬了吧,那就可以永原來的分錄對負數(shù)分錄做

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快賬用戶7012 追問 2020-09-13 21:24

嗯嗯已經(jīng)入賬,摘要可以怎么寫???

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-13 21:33

就是退某某公司什么產(chǎn)品,或某某產(chǎn)品退貨

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同學(xué)您好,原來的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)入賬了吧,那就可以永原來的分錄對負數(shù)分錄做
2020-09-13
收到的之前認證了 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2020-10-27
你好,這個做庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
2021-06-09
同學(xué),你好 等到收到紅字發(fā)票,再做賬
2023-06-30
你好!借應(yīng)付賬款等 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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