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老師號,收到一張對方開過來的 普通發(fā)票 銷項負(fù)數(shù) 是庫存商品 怎么做分錄

2022-05-11 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 10:18

借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 10:19

那這個庫存表怎么填數(shù)據(jù),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:28

你這個是退貨了嗎?

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 10:34

退貨怎么做 沒退貨 怎么寫 老師 麻煩都寫下吧 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:35

采購方會計分錄: 借:庫存商品 借方紅字。 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。 都是這么寫的

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 10:36

這個知道 我是說 最后的庫存表 和最后結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:37

你是購買方,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 10:39

那這個庫存表 怎么改 庫存金額負(fù)數(shù) 這塊

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:39

之前你入賬的時候是正數(shù),然后再按成負(fù)數(shù)入賬一個就行。

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 11:20

但是 應(yīng)該之前 是借 庫存 貸 應(yīng)付 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存 現(xiàn)在 要是直接在本期購入填寫負(fù)的金額 那么會導(dǎo)致我?guī)齑姹淼钠谀┯囝~ 對不上 這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:23

借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存 退了這個也是負(fù)數(shù)

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快賬用戶7526 追問 2022-05-11 11:26

庫存表 上是這么做嗎

庫存表 上是這么做嗎
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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:26

對,沒問題,就是這么做。

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借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2022-05-11
你好,可以讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票過來沖減,同時再開一張正確的發(fā)票過來入庫
2021-12-14
你好,做原來一樣的分?jǐn)?shù),金額負(fù)數(shù)
2021-01-25
你好1.? ? ?那你就做? : 你是收到原來貨物是專票 是嗎 ?對應(yīng)開了 紅字發(fā)票來 ; 那你就 轉(zhuǎn)出處理 ;? 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 借庫存商品 負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)? ??
2021-11-10
你好,取得的進項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-11-18
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