你好 你們免稅的話,進項稅是不可以抵扣的,直接計入成本就可以了。
收到進項發(fā)票,有一個進項稅金,分錄是借:應交增值稅-進項稅。那這個進項稅金在月末時應該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
本公司目前是免增值稅的,所開的發(fā)票都是免稅的,本月取得一張進項票,分錄: 借:勞務成本 應交增值稅-應交進項稅 貸:現(xiàn)金 那么到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這個進項稅應該如何做分錄?
上月勾選的發(fā)票找不到,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄,上月分錄做的借主營業(yè)務成本,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
本月只有一筆增值稅進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄?是借:應交稅費-留抵稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么方法在電子稅務局哪里看
請問老師,房產(chǎn)共有人將房產(chǎn)過戶給另一人,需要交哪些稅費?無償過戶和有償過戶有區(qū)別嗎?
保證人的先訴抗辯權(quán)什么意思,舉例子說明下,謝謝
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
意思是分錄直接做成: 借:勞務成本 貸:現(xiàn)金
你好 是的 是這樣的。
那如果公司不是免稅的呢?開出發(fā)票時分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤要怎么做分錄?
你好 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借 主營業(yè)務收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本
稅金不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 稅金不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了。
那整個分錄要怎么做?
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
明白,謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!