你好 找不到不需要轉出 你問對方要復印件 去稅務局報備發(fā)票丟失
上月勾選的發(fā)票找不到,需要進項稅額轉出,該怎么做分錄,上月分錄做的借主營業(yè)務成本,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
過道費的本不應該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調整的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調整分錄,要具體分錄!
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
進項稅額轉出怎么做分錄,轉出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉出成本也要做轉出吧,不單指稅額要做轉出是嗎,怎么做呢
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
對方開的費用普票 這個費用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對方按0%開了出來 這種票入賬對我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費 【藍色】可以勾選進項抵扣嗎?應該不需要計算抵扣?
老師:請問怎么計算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個體工商戶需要報財務報表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會計準則,財務報表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財報中用負數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財務報表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔該如何入賬
老師你好!我在申報第三季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)這個提示,可以提交申報嗎?“通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報工資薪金及相關稅費之和差異較大,請確??鄢椖咳〉煤戏☉{證、支付薪資履行扣繳義務、并確認本欄填報正確?!?/p>
老師 您好 藥店診所的收入在申報增值稅的時候填服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時間 不固定人員的臨時搬運工 目前想和勞務派遣公司合作 那邊勞務派遣公司說是直接跟他們結算 他們最后負責工資發(fā)放 用工風險也是他們勞務派遣公司承擔 后面會在簽訂協(xié)議的時候 備注清楚 這個的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風險有勞務派遣公司承擔 他們會不會不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預交嗎?
是幾張通行費的發(fā)票,不知道為啥會開在我們公司名下
借庫存現(xiàn)金, 借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
那這月報稅,稅表該怎么寫吖
你好 進項轉出附表二其他