姐應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金,分錄是借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金在月末時(shí)應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
本公司目前是免增值稅的,所開的發(fā)票都是免稅的,本月取得一張進(jìn)項(xiàng)票,分錄: 借:勞務(wù)成本 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 那么到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該如何做分錄?
你好 上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng) 做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個(gè)月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 分錄應(yīng)該怎么寫
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)那就不平了,請(qǐng)問老師是不是不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆分錄
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那這個(gè)在最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以