你好,可以的。分錄沒問題。
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調整分錄應該怎么做呢?
老師,小規(guī)模納稅人進項稅不抵扣,我收到成本發(fā)票的時候做憑證時可以直 1、借:主營業(yè)務成本5000 貸:應付賬款5000 還是應該把增值稅進項稅也做進去 2、借:主營業(yè)務成本4950.5 應交稅費-增值稅-進項稅額49.5 貸:應付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個分錄是正確
老師,請問下,12月份收到帳成本票,沒入賬,這個1月份入成本,進項票12月份勾選認證了,那我1月份做成本,進項稅,是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢,還是待認證進項稅額
老師好!11月的專票申報抵扣了,12月退回發(fā)票時的分錄怎么做?收到發(fā)票時的分錄 借:主營業(yè)務成本 2 應交稅費——應交稅費——進項稅額 1 貸:應付賬款 3 退回時: 借:主營業(yè)務成本 -2 應交稅費——應交稅費——進項稅額轉出 -1 貸:應付賬款 -3
老師 我們是一般納稅人 平時發(fā)生業(yè)務時 借 應收賬款113 貸 主營業(yè)務收入100 貸 應交稅費-銷項稅額13 收到發(fā)票時 借 成本 50 借 應交稅費-待認證進項稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結轉時 待認證轉進項稅額 借 應交稅費-進項稅額6.5 貸 應交稅費-待認證稅額 6.5 借 應交稅費-轉出未交增值稅 6.5 貸 應交稅費-未交增值稅 6.5 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進項和銷項都不管 方便核對 年底的時候再來結轉 請問進銷項怎么結轉呢
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?