560填在增值稅申報表主表第23行
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現(xiàn)在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費,本期發(fā)生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎?
增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費可以作抵扣,報稅時附表四,填一下,上次賬里有280元,這次280元,共560元。是這樣填嗎?提交后,增值稅申報表里560元填那里
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,增值稅納稅申報表附列資料(四),稅控系統(tǒng)維護費,是填了主表才可以填嗎?那填的280元數(shù),會不會在主表上自動減?
老師,我們交的稅控設備維護費280元,當期沒有收入,在申報當期增值稅時,要不要在附表填上這280元?還是不填,等后期有收入需要抵扣時再填?
2023年新實行的農民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
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老師,請問一下,我們法人剛剛轉進來的投資款50萬,我們用來平其他應付款的,但是其他應付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個員工去年十月份招進來,做事上老板一直是待考查,勞動合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進,老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計算的
老師,我們是售賣農業(yè)機器的,是一級代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級代理商是免稅的,所以進項稅并沒有拿來抵扣銷項稅,所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個點的票,但是我們自己要承擔3個點稅點,假設費用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
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請問個體戶工商年報在哪里操作,沒有報過有步驟嗎?
減免稅明細表要填嗎?
您好,減免稅申報表也是要填的