你好,可以等你要抵減再填,不一定要當(dāng)月就抵
你好,老師,我們拿到了購(gòu)買稅控盤和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)是可以全額抵減的。我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,我填這個(gè)抵減費(fèi)用進(jìn)去主表好像不行哦?
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度購(gòu)買了稅控盤160,還交了服務(wù)費(fèi)280,都是取得普通發(fā)票,這個(gè)440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開票了,有銷項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策我有兩個(gè)問(wèn)題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)有2022年的發(fā)票,這個(gè)可以加計(jì)抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)有咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、辦公用品,像這樣的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎?
老師好,我們公司這個(gè)月開的是服務(wù)類發(fā)票,之前購(gòu)買的設(shè)備款有進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于這個(gè)月開服務(wù)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額抵扣嗎?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那我是不是先在明細(xì)表填上,等后面有時(shí)再填在主表嗎?
不需要,等你后面要抵扣才填