你好,可以的,可以相互抵扣的
你好,老師,我們拿到了購買稅控盤和服務(wù)費的發(fā)票,這個是可以全額抵減的。我們這個月進項發(fā)票也多,我填這個抵減費用進去主表好像不行哦?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,請問公司是人力資源公司,每個月會有勞務(wù)外包服務(wù)費收入,開具發(fā)票方式是勞務(wù)費差額開具,服務(wù)費開具增值稅專用發(fā)票,這樣的話我公司購買的辦公用品的進項稅額可以抵扣嗎
老師好,我們公司這個月開的是服務(wù)類發(fā)票,之前購買的設(shè)備款有進項稅額可以用于這個月開服務(wù)發(fā)票的銷項稅額抵扣嗎?
你好,老師,我們是屬于旅游服務(wù)行業(yè),在2021年購買了辦公樓,對方開具了增值稅專用發(fā)票,這個發(fā)票的進項稅額我們能抵扣嗎?
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務(wù)發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
購進的設(shè)備或者其他的進項與開的銷項無關(guān)都能抵扣嗎?
沒有關(guān)系也可以抵扣的這個
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,加油