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老師好,我們公司這個月開的是服務(wù)類發(fā)票,之前購買的設(shè)備款有進項稅額可以用于這個月開服務(wù)發(fā)票的銷項稅額抵扣嗎?

2023-11-30 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 13:40

你好,可以的,可以相互抵扣的

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快賬用戶4674 追問 2023-11-30 13:41

購進的設(shè)備或者其他的進項與開的銷項無關(guān)都能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 13:42

沒有關(guān)系也可以抵扣的這個

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快賬用戶4674 追問 2023-11-30 13:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-30 13:44

不客氣,祝你工作順利,加油

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你好,可以的,可以相互抵扣的
2023-11-30
同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的
2021-08-03
同學(xué),你好 都可以認證
2023-11-30
你好,不可以抵扣的呢,因為你這邊是差額征稅
2023-04-11
你好,這個是可以的呢。 一直進賬大于銷項,不影響企業(yè)享受國家的加計扣除優(yōu)惠,企業(yè)增值稅進項稅額大于銷項稅額,會出現(xiàn)進項稅額留抵稅額的情況。增值稅一般納稅人期末留抵稅額是在該時點按照規(guī)定允許從銷項稅額中抵扣,但不足以抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的稅額。
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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