你好.開發(fā)票可以計(jì)入應(yīng)收賬款,實(shí)際收到錢在沖
老師,請(qǐng)問公司交了6月份的辦公室租金一萬,物業(yè)管理處給開了七千多的發(fā)票,身下的要八月份才給開,這個(gè)要怎么進(jìn)賬
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒有計(jì)提稅,在七月份報(bào)二季度稅時(shí),交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來,對(duì)方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
老師您好我們是物業(yè)公司,開物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問,我在八月份開3次發(fā)票,但支付是八月25號(hào)一起收賬款的,那這該怎么處理呀!
老師您好,我們是物業(yè)公司,請(qǐng)問我開完了發(fā)票,沒有收到款,賬務(wù)處理怎么做那,是普通發(fā)票
老師請(qǐng)問一下,我們是物業(yè)公司在八月份交了印花稅,用對(duì)公賬戶交的費(fèi),該怎么做賬務(wù)處理呀,急急急
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
老師你們有這個(gè)表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報(bào)關(guān)?
請(qǐng)問老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機(jī)折舊計(jì)入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,沒有收入的情況下,稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示?
老師,收到客戶三張6個(gè)月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請(qǐng)問我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問下到期最終這個(gè)銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個(gè)債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費(fèi)用
老師我們八月份,對(duì)公賬戶交了印花稅,該怎么做賬務(wù)處理呀
你好!應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款等就可以
哦,好的老師,那我再問一下我剛發(fā)一個(gè)圖,是收的物業(yè)費(fèi),是好多家的,那老師我這樣做分錄對(duì)嗎,后面寫了業(yè)主,這樣可以嗎
你好!后邊最好附明細(xì)