您好, 可以開具整體折扣發(fā)票。
按材料購銷合同購買板房一百萬,之前結(jié)算九十萬,已開發(fā)票并付款。目前結(jié)算剩余十萬,由于質(zhì)量問題扣款一萬。合同中對天花板地板等都約定了數(shù)量單價的,這種情況應(yīng)該如何開發(fā)票?直接按扣款金額平攤到剩余沒結(jié)算十萬元的數(shù)量單價上么?
商場為一般約稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)辦公用品,不含稅價格為40萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進(jìn)25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)零售一批空調(diào),取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價為20萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給子2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質(zhì)量問題,顧客退回6月購買的攝像機(jī),退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元(7)從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果,支付價款2萬元,取得合法收購憑證。要求,計算美豐商場本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進(jìn)25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價萬可萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質(zhì)量問題,顧客退回6月購買的攝像機(jī),退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進(jìn)25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價萬可萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質(zhì)量問題,顧客退回6月購買的攝像機(jī),退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)辦公用品,不含稅價格為D萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購進(jìn)25臺電腦,金額為20萬元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價萬可萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實收款項19.6萬元。(5)因質(zhì)量問題,顧客退回6月購買的攝像機(jī),退款9.04萬元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬元.(7)從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果,支什價款2萬元,取得合法收購憑證。要求:計算美豐商場本月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
折讓發(fā)票的話可以單獨后面這部分折讓么?另外銷售折讓處理需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議之類的還是直接送貨單注明就可以?
您好,針對最后10萬折讓,最好簽訂補(bǔ)充協(xié)議
打算這一個對賬單上面注明這個銷售折讓的事情,然后讓對方蓋公章給我們一份
您好,沒有看到對賬單。不過只要有雙方蓋章確認(rèn)的資料就行。