你好 小規(guī)模納稅人的征收率是3% 其他的是一般納稅人的稅率
小規(guī)模納稅人為什么 增值稅的稅目寫著:商業(yè)(17%、16%、13%),征收率0.03,稅率或單位稅額0.13,那他的征收率到底是多少?
老師,我想問(wèn)一下。就是這個(gè)適用征收率到底是什么意思,以前我聽(tīng)老師講,他說(shuō)是小規(guī)模納稅人銷售貨用來(lái)收增值稅的稅率。但是今天晚上他又說(shuō)是別人收我們稅,按適用征收率收。把我搞糊涂了!這個(gè)第一題增值稅稅率6%,那第二題是多少,到底是6%(別人的稅率)還是3%(我們的征收率)希望老師看到快點(diǎn)回復(fù),謝謝
我單位出租房屋,小規(guī)模納稅人,出租給個(gè)人,個(gè)人也不要發(fā)票,我公司申報(bào)未開(kāi)票收入,小規(guī)模納稅人計(jì)算房屋租賃增值稅的稅率或征收率是多少?這樣的業(yè)務(wù)有優(yōu)惠政策嗎?
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月打算開(kāi)具一部分專票,那個(gè)增值稅的征收率是多少??我們開(kāi)票系統(tǒng)里稅率是5%,那個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)征收率就是5%。但是學(xué)堂老說(shuō)小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,無(wú)論購(gòu)買方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,都要用稅率計(jì)算應(yīng)納增值稅額,不能用征收率,為什么,謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶轉(zhuǎn)給法人,備注備用金,可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款不?
老師,請(qǐng)教個(gè)事情:我們公司做貸款業(yè)務(wù),收個(gè)服務(wù)費(fèi)。不放貸,我們必須一個(gè)訂單收了服務(wù)費(fèi)3000,給業(yè)務(wù)員傭金,結(jié)算2000,那這個(gè)2000我是要給他報(bào)個(gè)稅,還是需要他給我開(kāi)發(fā)票
老師您好,國(guó)外客戶要打款給我們,讓我們提供外幣戶,我們需要提供收款賬戶的要素有哪些,有沒(méi)有模版
老師,報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,期初是填本年累計(jì)金額還是直接照季末那個(gè)月的報(bào)表金額抄過(guò)去?
開(kāi)了銷售二手車的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么計(jì)算出來(lái)的
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
有沒(méi)有負(fù)責(zé)外貿(mào)企業(yè)的老師,給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了。申報(bào)免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開(kāi)票收入列次,然后填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次嗎
建筑行業(yè),未出結(jié)算單,收到總包預(yù)付款,可以開(kāi)不征稅發(fā)票嗎
你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬(wàn)多,我現(xiàn)在不想虧損那么多,打算虧損幾萬(wàn),其他費(fèi)用136萬(wàn)多,打算從其他費(fèi)用136萬(wàn)多入手,這個(gè)費(fèi)用太多了,年報(bào)得調(diào)哪個(gè),是在期間費(fèi)用里改數(shù)還是在納稅調(diào)整明細(xì)表里加數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)月銷售給不同單位幾百個(gè)客戶。這種可以直接借應(yīng)收賬款 客戶,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎,但是人家轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái)又是公戶