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你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬多,我現(xiàn)在不想虧損那么多,打算虧損幾萬,其他費用136萬多,打算從其他費用136萬多入手,這個費用太多了,年報得調哪個,是在期間費用里改數(shù)還是在納稅調整明細表里加數(shù)。

2025-09-11 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-11 11:57

任何通過虛構數(shù)據(jù)、隨意調整賬目來人為減少賬面虧損的行為都屬于財務造假,是違法的。若 “其他費用” 存在會計處理錯誤(如歸屬期、性質錯誤等),可依規(guī)更正賬目;納稅調整明細表是對會計與稅法差異的合規(guī)調整,并非用于人為調減虧損。年報數(shù)據(jù)必須真實,不可違規(guī)修改。

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:14

嗯,其他費用多打一個數(shù),差100萬,需要怎么調增

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:17

是沒有發(fā)票的其他費用嗎

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:28

對,我調增是把期間費用明細里的其他費用數(shù)直接改成對的,還是得去納稅調整明細表里其他填調增數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:28

納稅調整項目明細表里調

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:32

原來錯誤的數(shù)在期間費用明細表里,其他費用是136,實際是36,期間費用表里136不用管唄,去納稅調整明細表里調增,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:33

你們不是小微企業(yè)嗎?

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:34

對,小微企業(yè),一般人

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:35

那你匯算清繳不需要填寫期間費用明細表呀

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:37

我們都填寫,這是22年企業(yè)年報錯誤

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:38

這幾年沒業(yè)務,才發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:38

這個需要納稅調整項目明細表調增

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快賬用戶8556 追問 2025-09-11 12:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-11 12:39

滿意請給五星好評,謝謝

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您好,沒有特殊事項,A106000是系統(tǒng)自動計算的,不需要人工填寫
2021-04-20
你現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
您好,正在給您回復,謝謝
2023-02-14
您好,最好的自行更正
2022-04-25
你好,同學, 你這里屬于虧損,所以本年利潤借方余額這是正常的,沒有錯誤, 虧損就不繳納企業(yè)所得稅,也不分配利潤的, 不需要結平
2020-09-09
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