你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率 銷(xiāo)項(xiàng)金額:448560.39 銷(xiāo)項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046,根據(jù)你提供的這個(gè)數(shù)據(jù),根本不是小規(guī)模 納稅人啊,你確定你提供的信息是正確的?
老師?小規(guī)模納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)金額:448560.39 銷(xiāo)項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046 請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并通過(guò)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過(guò)渡(符合減免政策不需要繳納)請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售稅額余額怎么處理?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的做增值稅金時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;繳納增值稅時(shí)可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎????
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷(xiāo)售額怎么申報(bào),比如開(kāi)票金額是30000,沒(méi)有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模納稅人。
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來(lái),這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務(wù)已注銷(xiāo),工商注銷(xiāo)法人約了兩次時(shí)間都因?yàn)槊ν诉^(guò)去,現(xiàn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫(xiě)說(shuō)明
老師,買(mǎi)了一批貨物,我們還沒(méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣(mài)出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
從公戶(hù)給法人轉(zhuǎn)帳1萬(wàn)怎么記賬啊
1000萬(wàn)認(rèn)繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬(wàn),公司從1000減資到600萬(wàn),這些股東繳納的和不繳的,會(huì)計(jì)要做賬嗎?
在五金店里購(gòu)買(mǎi)的商品給公司開(kāi)的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只能計(jì)入管理費(fèi)用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷(xiāo)單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應(yīng)該放前面
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類(lèi)嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率=4485.61