你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046,根據(jù)你提供的這個(gè)數(shù)據(jù),根本不是小規(guī)模 納稅人啊,你確定你提供的信息是正確的?
老師?小規(guī)模納稅人 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046 請(qǐng)問增值稅怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提銷項(xiàng)稅額,并通過借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過渡(符合減免政策不需要繳納)請(qǐng)問銷售稅額余額怎么處理?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模的做增值稅金時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳納增值稅時(shí)可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎????
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報(bào),比如開票金額是30000,沒有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)
增值稅銷項(xiàng)稅有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模納稅人。
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應(yīng)付-1000,記成了其他應(yīng)收-1000,這樣對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和產(chǎn)生的結(jié)果是什么影響?
老師,想問一下,一個(gè)微信每個(gè)月向不同人,大概每個(gè)有都有100或者200人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬一個(gè)人200元,長期這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶交來的其他應(yīng)付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費(fèi)抵消了應(yīng)該怎么做賬,請(qǐng)教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開票 開了1000元的票,工資900元,雇主責(zé)任險(xiǎn)50元,入賬分錄怎么寫
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒做這個(gè)分錄
你好。我想問下,我們老板的朋友有一個(gè)應(yīng)收款直接讓別人轉(zhuǎn)到我們公司對(duì)公賬戶,現(xiàn)在要我們再轉(zhuǎn)給他們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么走啊??梢灾苯愚D(zhuǎn)嗎
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個(gè)人的,沒有開到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 是要填上個(gè)月的余額嗎 今年5月才開業(yè)的 還是不要填
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率=4485.61