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老師,公司購買一款收付款軟件6萬,(用于客戶購買產(chǎn)品通過這個(gè)軟件支付),我去過不攤銷,直接記入賬,應(yīng)該記入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,明細(xì)科目是什么

2020-09-11 05:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 05:51

你好,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn),然后不少于3年按月攤銷,攤銷時(shí)可以計(jì)入管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 05:54

老師我公司小規(guī)模內(nèi)賬,能不攤銷嗎,直接一次性入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-11 05:58

你好,內(nèi)賬可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 06:01

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-11 06:02

不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 15:30

老師,分?jǐn)偟脑?,如?月份購買軟件,3月份入賬 借:無形資產(chǎn)—H5 貸:其他應(yīng)付款—付總3000 其他應(yīng)付款—?jiǎng)⒖?000 4月份開始分?jǐn)倢?duì)嗎? 借:管理費(fèi)用1666.67 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1666.67 以后每月攤銷都是這個(gè)分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:34

你好。,是這樣沒錯(cuò),以后每月這樣做

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 15:50

老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方是0,每月分?jǐn)?,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了呀,這代表什么意思,對(duì)不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:51

你好,零余額了就不用攤銷了啊

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 15:54

老師,我3月份購入軟件做的 借無形資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款老板 然后我還用做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸無形資產(chǎn) 這個(gè)分錄嗎, 如果這個(gè)分錄不做的話,我的賬里沒使用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊,那她就是0啊,我分?jǐn)偸裁窗 ?

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 15:56

如果這樣,第二個(gè)月我分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都沒有余額,我怎么分?jǐn)偘?

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 16:00

老師,盡快回答

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:00

你好,攤銷時(shí)借管理費(fèi)用,,貸累計(jì)攤銷,不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,上面的剛才做錯(cuò)的

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快賬用戶6186 追問 2020-09-11 16:04

那我從頭開始理一遍, 3月購入軟件 借:無形資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款老板 4月份做 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 就這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:07

對(duì)對(duì),就是這樣,剛才上面我也回答錯(cuò)了,不好意思,

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你好,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn),然后不少于3年按月攤銷,攤銷時(shí)可以計(jì)入管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷
2020-09-11
同學(xué)您好,銷售人員的工資計(jì)入銷售費(fèi)用即可哦。
2024-06-28
這個(gè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
2021-05-13
你好,這個(gè)不可以的,這個(gè)收入成本不匹配了,跨期了
2021-09-25
你好 你們租賃進(jìn)來的房屋裝修的嗎 是的話你可以根據(jù)完工進(jìn)度來做,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款 支付多少及應(yīng)付賬款貸銀行存款 全部完工了之后,你全部都做到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面。 完工次月開始分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用等 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 這個(gè)不做固定資產(chǎn),他也不用錄入固定資產(chǎn)卡片。
2025-03-14
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