同學(xué),您好,很高興為您解答。
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費,那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費,那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導(dǎo)致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
請問老師,有個醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理?蔥廠家或者別的公司采購藥品,沒有實際入庫,直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等,需要用到庫存商品這個科目嗎?還是直接計入成本?像是中介商一樣,幫廠家代銷藥品,廠家給中間商返利,作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
老師,就是這個公司沒有庫存,屬于中間代理商,直接從廠家發(fā)貨給下面的公司。第一塊:收到廠家的服務(wù)費記入主營業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費,第二塊:支付給業(yè)務(wù)員的結(jié)算計入了銷售費用。第三塊:支付給別的公司的商業(yè)補款應(yīng)該計入銷售費用?還是主營業(yè)務(wù)成本里面?我不明白。
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,你沒回答我的問題
同學(xué),您好,成本和費用的邊界就是說成大白話,成本是可以直接對應(yīng)的,而費用不可以。第二第三塊都應(yīng)該計入成本去。