沒錯的 是差額納稅 里面包含工人工資的 可以倒擠 工人工資為800000-4800/0.05*1.05
老師,這個今年涉稅教材234頁,這個第三小題差額開票金額795200,稅額怎么會得到4800呢?沒有這個稅率啊,是不是書寫錯了?還是我哪兒理解的不對? 差額計稅勞派遣稅率是5%啊,怎么也算不出他這個結(jié)果來?
你好,老師,麻煩幫我看看他這個稅怎么報的,做農(nóng)資的,紅字是我對了發(fā)票和開票盤導(dǎo)出來的,申報表是前會計申報的,這個咋對不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬,還是我不懂
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
我是會計小白,然后我們公司幫A公司代付款給B公司,出納已開發(fā)票。現(xiàn)在出納有個問題:我們稅負(fù)率是千分之三,每個月固定交稅差不多在三千左右,幫A公司代付了1000萬以后,她自己算的是要交3萬多的稅,直接按照(1000×千分之三)算的。這種算法是不是不對?如果對方開相同金額和稅費的發(fā)票,那么對稅負(fù)率會不會有影響?。窟€是說沒影響,我剛來也不太懂,她問的時候我也沒太聽懂她說的到底什么意思
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費—簡易計稅2.38同時借:主營業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項稅還是簡易計稅? 還有按5%差額計稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項稅額對嗎?我看到之前會計將稅額計入銷項稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費嗎?
請問一下,用人民幣出口報關(guān)的話,會導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個扣嗎就是每個月最少能發(fā)10000的工資不交個稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個稅系統(tǒng)少申報13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個也沒有申報個稅,那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填,個稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個稅系統(tǒng)報,那我這個工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填報教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認(rèn)也為勾選。