不需要,這個四舍五入差額可以忽略不計
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因為有無票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因為這兩個的原因引起的嗎?
老師,我想請問一下,我今天申報增值稅報表的時候忘記和賬上的銷項稅額再做一次比對了,假如申報表和賬上有個幾毛錢的出入需要做更正申報嗎?因為我今天已經繳款了,平時都會核對各項,今天忘記核對了。
就比如說5月底結轉的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調整稅差,就做了一個分錄是借:應交稅費-轉出多交稅額200貸:應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應交稅費-轉出多交增值稅 -200貸:應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結果沒有,6月才紅沖的
建筑勞務公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯(lián)系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師,會計在算領導工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領導,我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
老師,評論總資產指年初資產?年末資產的平均數(shù),那么平均凈資產指什么?是年初權益?年末權益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領導要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學校,學費收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務,公司會開展新業(yè)務,為什么感覺做個財務這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅持不下去了轉正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計提了一筆費用,2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳,這筆費用涉及的會計科目,納稅調減處理?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起啊?
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
那老師,因為我們有很多不開票收入的,如果這次銷項稅額四舍五入我多了或少了,下個月我申報的時候缺的補上,多的去掉應該就可以了對嗎,那就和賬上一樣。
這個可以,不過我看學員反饋是自動生成不能改?你們那邊現(xiàn)在可以改嗎,可以改可以這樣
無票收入這個可以,這個可以,
嗯嗯,謝謝老師,也不一定填錯,就是今天沒有核對 就不安心了。那我就放心了,實在不對下月調一下
嗯,這個不要緊,可以無票收入可以這樣