您好,可以注冊多個小規(guī)模企業(yè),保證每個企業(yè)都是小規(guī)模納稅人。
我們是一般納稅人的廣告公司,比如一年1000萬的收入。如果有的公司需要開專票,我們現(xiàn)在是一般納稅人,而像一些事業(yè)單位不需要專票抵扣,我們開的普票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想重新注冊一個公司開票,所以我們再注冊個小規(guī)模公司可以么?怎么個稅務(wù)籌劃比較好?
現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想測算,我們另外注冊個小規(guī)模公司給一些不需要專票的客戶開票,我們已經(jīng)有一個一般納稅人公司!沒有注冊新公司的時候能交多少稅,然后注冊新公司能交多少稅!是否節(jié)稅!但是不知道怎么個測算法
老師我想咨詢一個事 現(xiàn)在我們有一個工程 需要開票 開專票 我們有一個小規(guī)模的一個一般納稅人的公司 要是考慮到后期少交稅方面的話 用哪個公司比較合適呢 然后今年新政策 一下子開56萬的專票 只要年不超過500萬就不影響小規(guī)模公司享受普票免稅政策是吧?
老師您好,我們公司是一般納稅人汽車維修廠,主要就是維修費(fèi),保險公司打款給我們,我們開票給保險公司,稅率是13點(diǎn),現(xiàn)在想注冊一家小規(guī)模的建筑公司,開票稅點(diǎn)3點(diǎn),想通過新注冊的公司走賬,這個稅務(wù)籌劃可以嗎?
我有個問題咨詢,問題1,我們是小規(guī)模納稅人,不能開13的專票,那我們重新成立一個一般納稅人,但是又沒有進(jìn)項(xiàng),那可以開13的專票嗎?問題2,我們是不是可以成立一個勞務(wù)公司開3的專票給我們的注冊的一般納稅人公司當(dāng)進(jìn)項(xiàng)呢
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個月計(jì)提的專項(xiàng)儲備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報(bào)個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
老師,今年第二季度個體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務(wù),國外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當(dāng)時的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對嗎?,(2)在資產(chǎn)負(fù)債表日時候,預(yù)收賬款不會有匯兌差異對嗎?(3)當(dāng)我服務(wù)完客戶。借預(yù)收賬款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷項(xiàng)稅額(7000/1.06*0.06)
我們這些是路邊的廣告牌!這些廣告牌原本是我們自己建起來的!并計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)行攤銷的!那現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想這樣操作節(jié)稅!那這些成本怎么轉(zhuǎn)移和操作呢?新的公司可以沒有成本直接開票嗎?這些廣告牌在原來的公司已經(jīng)做過成本的!
您好,廣告牌能否分開公司入賬,保留一個企業(yè)是一般納稅人,方便甲方開票要求。
沒怎么白,我們這些廣告牌(高速公路路邊的高炮廣告牌)前期都已經(jīng)建成,并且在原來公司一般納稅人這里做固定資產(chǎn)入賬過了。問題是如果現(xiàn)在我們?nèi)绻伦怨荆绻腴_這些部分廣告牌的票做收入(那我們不可能沒有牌子就賣給人家做廣告啊,這些牌子前期都在原來公司做了成本),這應(yīng)該怎么操作呢?
您好,既然已經(jīng)入一般納稅人賬,那就只能由一般納稅人開具發(fā)票,否則小規(guī)模納稅人企業(yè)收入成本不配比。
考慮以這個廣告牌投資于新企業(yè)進(jìn)行,這樣屬于新企業(yè)了。就是說現(xiàn)在要成立一個新企業(yè),但是你這個廣告牌還是在我原來的公司,就考慮我這個新企業(yè)的股東就是原來的這個公司,然后讓這個公司已投資這個廣告牌的形式投資新公司。這個樣子處理之后,這個廣告牌就屬于新公司的固定資產(chǎn),我就可以用這個新公司對外開票,收錢確認(rèn)收入。這樣的操作可以么?老師?那是怎樣操作呢?
您好,是可以用固定資產(chǎn)投資,但是您投資方需要繳納增值稅。對方不能抵扣,所以您綜合考慮稅負(fù),
老師能不能說明白些,我就是不懂該怎么操作。只是聽之前別人說的。但是不知道怎么搞
您好,用固定資產(chǎn)投資,相當(dāng)于處置,需要繳納增值稅。您考慮下當(dāng)初廣告牌的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣情況。小規(guī)模納稅人取得進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。所以可能導(dǎo)致您成本增加。
老師 那有什么好的建議,怎么操作才好些呢
我們廣告業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額不多。前期建筑的廣告牌都是已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)過來抵扣過了。但是我們一般納稅人的話一般都是開的6%的銷項(xiàng)做收入的。現(xiàn)在我們正好續(xù)標(biāo)一個事業(yè)單位的廣告項(xiàng)目,之前我們也有合作(這些事業(yè)單位不需要專票抵扣,開普票就可以了,所以如果小規(guī)模的話,會好些),但是主要就是這個廣告牌的成本是怎么解決。不可以沒有牌子就直接開票吧,所以不知道該怎么辦。如果新成立公司的話,怎樣才能更好些
您好,您現(xiàn)在銷售廣告牌的增值稅是13%,所以可以考慮外部采購廣告牌計(jì)入小規(guī)模納稅人企業(yè)。這樣一般納稅人不損失增值稅。
老師我們銷售廣告牌的增值稅是6%,然后老師說的可以考慮外部采購廣告牌計(jì)入小規(guī)模納稅人企業(yè)。這樣一般納稅人不損失增值稅,沒明白是什么意思?是我們注冊新公司,然后從我們原來的公司采購廣告牌?是這個意思么?
您好,不是的,從其他外部公司采購廣告牌(找稅率3%的),這樣小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,否則一般納稅人按13%銷售,小規(guī)模納稅人也不能抵扣。
這個以后可以考慮,但是問題是現(xiàn)在我們需要用我們原來的那部分的廣告牌做銷售的話,因?yàn)檫@些事業(yè)單位用的就是我家原來的廣告牌做的公益廣告啥的,那這些原來的成本怎么轉(zhuǎn)移呢?
您好,這個不好平移,因?yàn)檗D(zhuǎn)移需要一般納稅人確認(rèn)收入開具發(fā)票,所以,很難處理,
那如果想把原來公司的高炮廣告牌的話用到新注冊的小規(guī)模開票的話,那怎么操作比較好呢?
您好,可以開租賃發(fā)票,但是一般納稅人的稅率高。
開租賃發(fā)票,這個廣告牌平時租給別人是8萬一年的話,我這邊如果開給自己公司新注冊的小規(guī)模的話,最低標(biāo)準(zhǔn)可以開具租賃費(fèi)多少的?一個高炮廣告牌建好事162500,我們是按照5年攤銷,每月折舊2567.51,另外是開租賃發(fā)票劃算還是買固定資產(chǎn)劃算呢?