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我是銷售方,我開票金額13萬,實(shí)際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢

2025-10-19 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-19 19:18

同學(xué)你好,0.5萬 客戶將來還會付嗎

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快賬用戶1379 追問 2025-10-19 19:50

不付了,老師

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齊紅老師 解答 2025-10-19 20:11

對方如果不支付了,你在系統(tǒng)里開一張 紅字發(fā)票,把少收的0.5萬元沖銷掉,否則,你家屬于多計收入。 借:應(yīng)收賬款? 13 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 13/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 13/1.13*13% 收到錢 借:銀行存款? 12.5 貸:應(yīng)收賬款? 12.5 開了紅票后,再沖銷 第一筆分錄

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你好; 你們這個業(yè)務(wù)是什么 。 如果是第三方傭金為了銷售發(fā)生的;? 你要計入銷售費(fèi)用-傭金支出去核算的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)整的?
2021-12-24
親愛的同學(xué)早上好
2023-02-20
你好;? ?你付款了50萬; 那對方會? 退你10萬金額嗎 ? 還是說 之后10萬以后拿貨在做抵減? ?
2023-02-17
借預(yù)付賬款,貸銀行存款 收回來,借營業(yè)外支出、銀行存款貸預(yù)付賬款。
2022-10-26
差額3元計入財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2025-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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