您好,這個是快的客服,是他們負責(zé)這塊
記賬憑證第一個分錄銀行存款為貸方,那么,需要用期初余額減去貸方的數(shù)額嗎?
你好,之前在原來做賬系統(tǒng)做了一家企業(yè)2022年的賬,忘記打財務(wù)報表、總賬、明細賬那些出來了,現(xiàn)在登錄不上了,現(xiàn)在換快賬這個系統(tǒng),想在快賬系統(tǒng)重新建一個2022年的賬套,把憑證重新錄一遍,但是期初余額對不上,我應(yīng)該怎樣處理呢
第三季度就一張利息收入的記賬憑證,借:財務(wù)費用(負數(shù)),貸:銀行存款(正數(shù)),那財務(wù)報表跟上個季度相比的話怎么改啊
老師,代理記賬,利潤分配下面,用了以前年度損益調(diào)整,有個期初借方余額10.3,期末借方余額也是10.3,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則啊,代理記賬現(xiàn)在把6月做完賬我7月建賬,那我金蝶帳套里沒有以前年度損益調(diào)整科目啊,我可以放到哪個
第一次用那個快賬記賬,上個季度末期的余額在哪兒記錄???
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
好的,老師,我要開始做賬了,之前給你說過
從7.6號的那個開始
你已經(jīng)把期初填好了,是吧
7.7日那個賬開始
還沒填。。正在研究
他還沒回復(fù)我
我可以先做著,等下填初期唄,一個變了其他的就變了
我可以等你比較安靜,清閑的時候問
免得搞錯了
要先填期初數(shù),才能做賬,你這個是科目余額表嗎
我這個是銀行流水
這個是上個季度的資產(chǎn)負債表,看得到余額
你是按資產(chǎn)負債表來填期初余額嗎?
資產(chǎn)負載表中,貨幣資金那個欄里恰好就是上個季度的余額
你現(xiàn)在建賬,要重新填期初才可以,你是按資產(chǎn)負債表來錄期初吧
對,我們公司的資產(chǎn)就是貨幣,其他的沒有
但是我沒搞懂為啥他上一季度的資產(chǎn)總計是65000,
那就把這個貨幣資金明細填上
你看看,我填那個貨幣資金可以把
那個快賬得明天才會回復(fù)我了,明天早上再問你其他的了,但是這個初期的,我到底填哪個呢
借方是貸幣資金,這個貸方還要填,才能平衡,你們是新公司嗎?
不是新公司,有8年了
意思是前面沒有做賬,你現(xiàn)在開始做賬,是吧