同學(xué)你好 你這個(gè)表取數(shù)有問題吧
您好,我們公司的財(cái)務(wù)軟件型號(hào)速達(dá)3000,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,報(bào)表采集不上數(shù)據(jù),怎么設(shè)置?
老師好,我是今年七月份才接受的一個(gè)公司,之前她們一直找財(cái)務(wù)公司代理的,我發(fā)現(xiàn)她們財(cái)務(wù)軟件上邊的報(bào)表和稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都不一樣)我能怎么調(diào)整,以哪個(gè)為準(zhǔn)?
用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用,原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方,在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的,萬一要是沒看明細(xì)科目,那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎?怎么解決這種情況呢?
我們公司做賬使用速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,賬套初始化設(shè)置的時(shí)候選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?,F(xiàn)在使用軟件出具財(cái)務(wù)報(bào)表,其中利潤表的本期金額是什么意思?上期金額又是什么意思?
老師,我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
你好老師,應(yīng)該是,我該怎么設(shè)置?
這個(gè)是軟件設(shè)置問題,需要找軟件客服哦
你好,銀行產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)除了記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還可以記入別的科目嗎?要是可以記入別的科目我就不用找軟件客服了
這個(gè)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用的哦
你好,因?yàn)橛浀截?cái)務(wù)費(fèi)用期末報(bào)表讀不出數(shù)據(jù),我就想能不能記到別的科目
那你記到管理費(fèi)用辦公費(fèi)
好的,謝謝
你好,我們公司財(cái)支付給別的公司的維修費(fèi),走公賬沒有票,我記在那個(gè)科目合適
計(jì)入營業(yè)外支出就可以的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
你好,老師我們公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊怎么是這樣,對(duì)嗎
你這個(gè)科目不對(duì)吧,應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)折舊
你好,是不是哪里設(shè)置錯(cuò)了,老師可以指導(dǎo)一下嗎
你是固定資產(chǎn)卡片還是自己做分錄
你好,我看之前財(cái)務(wù)軟件上固定資產(chǎn)卡片沒有填,是自己生成的分錄
最好是哪里用的固定資產(chǎn)
你好,是財(cái)務(wù)部門,但是要是記在財(cái)務(wù)費(fèi)用,我們公司的財(cái)務(wù)軟件有問題,到期末結(jié)轉(zhuǎn)不了,在報(bào)表上也體現(xiàn)不出來
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)