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七月份進(jìn)項(xiàng)票,八月認(rèn)證并報(bào)了稅,但對方已經(jīng)沖紅了,當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么辦?

2020-09-10 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 13:04

同學(xué)您好 那您現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2724 追問 2020-09-10 13:20

本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額也可以轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:51

也可以的,那就是需要交稅了

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同學(xué)您好 那您現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-10
同學(xué)你好 你抵扣了的進(jìn)項(xiàng)不用管了 你八月份開的紅字發(fā)票和你八月份的藍(lán)字發(fā)票金額沖減了 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也沒有變化
2021-09-03
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-05-27
收到對方的紅字發(fā)票按照紅字發(fā)票租紅字分錄,再按照正確發(fā)票做賬。
2021-07-30
你好; 你是銷售方 到時(shí)你可以? 考慮退稅或者 留著抵減即可;? ?去紅沖收入即可? ?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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