你好,同學(xué)。 需要的,預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)于財(cái)政資金也是需要處理的
財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,在沒有零余額賬戶的時(shí)期,財(cái)政通過實(shí)撥方式撥付到基本戶的資金,需要做預(yù)算分錄嗎?
老師,我單位從零余額賬戶講養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)到基本戶代扣,如何做財(cái)政會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呢?另因制度改革已無財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,財(cái)政撥款收入怎么做分錄呢?
(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其他單位調(diào)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)有關(guān)憑證編寫會(huì)計(jì)分錄。(10分)(1)經(jīng)查上年會(huì)計(jì)差錯(cuò)多支付單位管理費(fèi)用款150000元,退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)余資金110000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶結(jié)清。(3)年末將“財(cái)政撥款結(jié)余”各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)余”明細(xì)
1.某事業(yè)單位各類預(yù)算收入賬戶和各類預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財(cái)政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財(cái)政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)
我們是行政單位,企業(yè)不能做預(yù)算,所以掛在我們單位做預(yù)算,有一筆財(cái)政實(shí)撥到企業(yè)基本戶的資金,分錄該怎么做,在系統(tǒng)直接生成的話,會(huì)計(jì)分錄是:借:基本戶,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄是:借:銀行存款,貸:項(xiàng)目支出,我想問的是,不是撥到我們單位的基本戶的,該怎么做分錄
5月份的社保,申報(bào)了,但是忘記繳費(fèi)了,現(xiàn)在交會(huì)有影響嗎?
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項(xiàng)科目,一直都是進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師住宿費(fèi)沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價(jià)是1415.09,稅是84.91…做賬是價(jià)稅合計(jì)入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時(shí),需要拆開入賬??如果是價(jià)稅合計(jì),季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報(bào)送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報(bào)銷,沒人來報(bào)銷,所以也就沒有做費(fèi)用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會(huì)有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們是小規(guī)模,原價(jià)值1.5的車,賣了2w,固定資產(chǎn)清理2187.5,想著用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,應(yīng)該怎么做所有分錄
什么情況下需要計(jì)提盈余公積?上一年度虧損80多萬,今年截止到4月份是盈利40多萬(還未彌補(bǔ)以前的虧損),這時(shí)候需要計(jì)提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬還有錢掙的時(shí)候再計(jì)提
140000的4厘年利率,是多少錢