你好!做在一張憑證上就可以的
老師好,我這個(gè)月紅沖啦一張專票,又重新開具啦一張正確的,我需要做賬務(wù)處理嗎?
這個(gè)月紅沖了一張發(fā)票,又重新開了一張正數(shù)發(fā)票,賬上需要做什么嗎?
老師,你好,請問當(dāng)月紅沖的電子普票,又重新開具正確的票面,需要一正一負(fù),再一正,三張都做賬嗎?
老師,請問一下,就是當(dāng)月我們開了一張票,但是還沒做賬,當(dāng)月又紅沖了那一張票,重新開具了一張新的,那我當(dāng)月要做一筆還是做三筆賬務(wù)處理
老師您好,數(shù)電票專票,當(dāng)月的,稅收分類編碼開錯(cuò)了,紅沖,又重新開了一張正確的,開錯(cuò)的專票和紅沖的這張也要入賬嗎
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
老師,憑證如何做?。课也粫?huì),能教一下嗎?
你好!原藍(lán)字憑證你是怎么做的?寫一下我來改
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 紅字的 在根據(jù)籃字發(fā)票做就可以了。
光沖這個(gè)就可以吧?結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用沖啦吧?
你好!沒有差額不用沖,有差才需要調(diào)整成本
好的謝謝老師
不客氣歡迎下次提問