你好,季度末這個(gè)月計(jì)提就行的
老師您好,所得稅是每個(gè)月計(jì)提嗎還是一個(gè)季度計(jì)提?
老師,計(jì)提所得稅是一個(gè)季度一計(jì)提的吧,不用每個(gè)月一計(jì)提?
企業(yè)所得稅,需要每個(gè)月計(jì)提嗎?還是一季度最后一個(gè)月計(jì)提?
老師,企業(yè)所得稅是每個(gè)月都要計(jì)提嗎?還是一個(gè)季度計(jì)提一次,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
按多少計(jì)提呢?有沒有什么高企和普通公司之分?有沒有多少盈利之分
你好,季度按照賬面利潤計(jì)提,符合小微企業(yè)條件的,100萬元利潤以下按照5%計(jì)提,100-300萬元利潤按照10%計(jì)提。季度預(yù)交高企與否一樣計(jì)提繳納的
高企與普通企業(yè)一樣?沒有另外的優(yōu)惠嗎
你好,高企是匯算清繳時(shí)才能享受,季度申報(bào)沒有享受優(yōu)惠
意思就是:匯算清繳時(shí),高企的百分五和百分十與普通企業(yè)一樣,超過300萬的普通企業(yè)按百分25,高企按百分15?
你好。是的,沒錯(cuò)。是這樣的意思
謝謝老師,還要請(qǐng)教一下,如果利潤達(dá)到350萬,普通企業(yè)就是350乘以25.而不是350-300按50乘以25點(diǎn)對(duì)不對(duì)?高新企業(yè)按350乘以 百分之十五?
你好,是的,沒錯(cuò),就是這樣的