同學(xué)你好 這個(gè)稅費(fèi)不用管
老師,企友軟件里面,每次做憑證有現(xiàn)金流量表,彈出來是這樣兩行,對方科目,我原來的分錄是,借:在建工程—x—x/應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅。貸:銀行存款。老師只選在建工程那一個(gè)科目,不用管稅費(fèi)?
老師,我咨詢一下,舉個(gè)例子工程款108000元,開的專票,借:在建工程99082.57;借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)8917.43;貸:銀行存款:108000。后期財(cái)務(wù)決算報(bào)告108000,再加上一些設(shè)計(jì)費(fèi)等的分?jǐn)偨痤~2000,總金額11000元,我轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)時(shí)是按賬面結(jié)轉(zhuǎn),還是按財(cái)務(wù)決算報(bào)告結(jié)轉(zhuǎn)?。窟M(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。我借:固定資產(chǎn)11082.57貸:在建工程99082.57貸:在建工程(設(shè)計(jì)費(fèi))2000,這樣做分錄對嗎?如果設(shè)計(jì)費(fèi)2000元開的是專票,那么入固定資產(chǎn)得把進(jìn)項(xiàng)稅金額去掉對嗎?
老師好,一般納稅人去申報(bào)增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來,把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開核對進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎?
老師,請問:進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一個(gè)在借一個(gè)在貸方,這兩個(gè)名字不同說的都是同一個(gè)事,但是就是因?yàn)槊植煌?,如果進(jìn)項(xiàng)稅額從貸方轉(zhuǎn)出,以前記在借方的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字還會(huì)有吧,比如借原材料應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10,貸方銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借原材料10,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10,后來轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10,貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10,因?yàn)槊植煌?,以前記錄的?yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10,實(shí)際已經(jīng)交了,但是在會(huì)計(jì)軟件里,進(jìn)項(xiàng)稅額10還是有的,該怎么辦呢,老師我這樣表述,您能明白我想表達(dá)的意思么
11月9日,企業(yè)對一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行修理,以維護(hù)其正常使用。修理過程中領(lǐng)用原材料一批,價(jià)值為12000元,取得的增值稅專用發(fā)票顯示修理費(fèi)2980元,增值稅額178.80元,以銀行存款支付。⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____注意:每一空行均應(yīng)寫明借貸方向、會(huì)計(jì)科目和金額。要求:應(yīng)交稅費(fèi)要寫明細(xì)科目,其他不寫;金額單位:元。老師,我的會(huì)計(jì)分錄不分開來寫的話怎么寫?還有領(lǐng)用原材料不應(yīng)該在貸方嗎。我這樣寫對嗎?借:制造費(fèi)用14980應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額178.80貸:銀行存款3158.8原材料12000
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
如果下次有銷項(xiàng)呢?我的意思是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都不要管?
嗯,稅費(fèi)不用管的哦
那現(xiàn)金流量表里面有個(gè),支付的各項(xiàng)稅費(fèi),是指些什么呀?
這個(gè)是應(yīng)交增值稅和附加稅等,實(shí)際繳納的