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這個公司來給我們的收據(jù),我不知以后會不會再給我們補(bǔ)開發(fā)票,如果只給我們這個收據(jù)做賬就是借:管理費用開辦費裝修費,貸:銀行存款,不開發(fā)票這樣做賬也不合理對吧??到時稅務(wù)得調(diào)增對吧??

這個公司來給我們的收據(jù),我不知以后會不會再給我們補(bǔ)開發(fā)票,如果只給我們這個收據(jù)做賬就是借:管理費用開辦費裝修費,貸:銀行存款,不開發(fā)票這樣做賬也不合理對吧??到時稅務(wù)得調(diào)增對吧??
2020-09-09 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-09 14:23

你好 不開票就先根據(jù)收據(jù)暫估入賬 。 到時匯算之前確定不開票了就調(diào)增處理的。

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快賬用戶3118 追問 2020-09-09 14:26

我寫的分錄對吧,這就是公司剛開始裝修辦公樓的費用

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-09 14:29

你好 分錄是對的 是的

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你好 不開票就先根據(jù)收據(jù)暫估入賬 。 到時匯算之前確定不開票了就調(diào)增處理的。
2020-09-09
好,你直接支付就可以啊,公戶支付沒有發(fā)票,正常做賬匯算清繳調(diào)整就行,你公戶取現(xiàn)金你不還得現(xiàn)金增加,你支付出去了,現(xiàn)金不支付,你一直增加在現(xiàn)金里面,實際根本就沒有。
2021-01-20
您好,這個的話,最后 借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款,你采購的話,做庫存商品,沒錯
2023-12-10
同學(xué),你好,借:管理費用 貸:銀行存款,這個合適點
2022-05-10
對? 對私風(fēng)險大,沒發(fā)票不能稅前扣除 要調(diào)整?
2022-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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