您好,應(yīng)先掛管理費(fèi)用,收款時(shí)沖減管理費(fèi)用。
公司幫非本公司的個(gè)人繳納社保和醫(yī)保,是不是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上不做管理費(fèi)用,直接掛往來款
請(qǐng)教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會(huì)計(jì)按實(shí)際繳納費(fèi)用借:管理費(fèi)用-社保 借管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時(shí)候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保,累計(jì)幾個(gè)月下來,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費(fèi)用-社保。貸管理費(fèi)用-醫(yī)保
醫(yī)社保,工傷保險(xiǎn)費(fèi),失業(yè)保險(xiǎn)等這些保險(xiǎn)費(fèi)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不計(jì)提不分個(gè)人和單位繳納?(因?yàn)楣局焕U納法定代表人一人的)
企業(yè)幫非本公司員工代繳納社保,但是直接放進(jìn)管理費(fèi)用里面了(單位繳納部分),那個(gè)錢現(xiàn)在還回來了,可以直接沖管理費(fèi)用嗎?掛賬可以:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(借方紅字) 這個(gè)是可以做賬的嘛?是正確的嗎?
之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
我們公司是跨境電商公司,銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的,請(qǐng)問每個(gè)月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對(duì)國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
我公司是知識(shí)服務(wù)類型,對(duì)方因?yàn)闆]有自己公司,請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費(fèi),這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請(qǐng)問下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車場項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?