你好 一般只需要填25欄就可以了 25欄填上月申報表的應交增值稅數(shù)(本月報表的32欄數(shù)字即可)
一般納稅人,電子申報表,主表,第25行,32行,33行出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是上個月實際繳納的稅金金額,是什么意思?需要怎么填列處理嗎?還是不用管?
一般納稅人,電子申報表,主表,第25行,32行,33行出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是7月實際繳納的稅金金額,我8月10繳納,現(xiàn)在電子申報表需要怎么填列處理?
增值稅一般納稅人的增值稅申報表主表,第27行,本期已繳稅額,是不是會自動顯示上月的數(shù)據(jù)?比如我現(xiàn)在申報1月份的增值稅,第27行就會是12月份的增值稅數(shù)據(jù)
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
12給月攤銷 可以用應付賬款的借方嗎 沒有用預付賬款
問一下資產(chǎn)負債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務數(shù)字賬戶里導出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
25欄,32欄33欄是申報表自動帶出來的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)就是7月繳納的增值稅,我在8月10號報稅的時候已經(jīng)繳納了呀,這個月怎么還有這個數(shù)據(jù),怎么處理?
你好 需要填寫在30欄的(同25欄數(shù)字)
填上之后,32欄和33攔余額為0了,25欄27欄和30欄還有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這樣就可以了是嗎?
是的 以后每月 只要繳納了增值稅 下月申報時 30欄一定要填上(上月繳納的增值稅額)
好的,明白了,非常感謝
不客氣的 工作順利^_^