你好,同學(xué)。 比如你有限售股,你出售給甲,你出售時繳納所得稅,然后甲在出售時不繳納了
限制股解禁前的轉(zhuǎn)讓,什么時候要交企稅,什么時候不用交企稅?還有哪一方需要交企稅? 圖片中的 余額轉(zhuǎn)付給受讓方的,受讓方不再納稅 這句話怎么理解?
我老公公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓給他一個朋友,賬上實收資本是0,公司其他應(yīng)付款-我名字 貸方余額有三十多萬,公司的虧損也是三十多萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓的時候?qū)戅D(zhuǎn)讓金額的時候?qū)?也可以吧?稅局會不會打電話核實的?會不會有什么風(fēng)險?因為不寫0要交稅呀
老師,您好,想問一下這部分余額在轉(zhuǎn)付給受讓方時為什么受讓方不納稅呢,這部分余額轉(zhuǎn)讓方有沒有交企業(yè)所得稅,為什么受讓方不交呢
老師,想問一下,企業(yè)之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒有稅項通知書?股權(quán)轉(zhuǎn)讓,約定是受讓方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓期間涉及的稅費等費用,但是沒有稅項通知書,也無法確定這個稅費到底是多少?對方有沒有漏交或少交也不清楚,萬一時間久了因為漏 交或少交的情況產(chǎn)生滯納金。這樣不太好。作為受讓方,應(yīng)該以什么作為依據(jù),來確保稅費對方是交齊了?
老師,企業(yè)之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒有稅項通知書?股權(quán)轉(zhuǎn)讓,約定是受讓方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓期間涉及的稅費等費用,但是沒有稅項通知書,也無法確定這個稅費到底是多少?對方有沒有漏交或少交也不清楚,萬一時間久了因為漏 交或少交的情況產(chǎn)生滯納金。這樣不太好。作為受讓方,應(yīng)該以什么作為依據(jù),來確保稅費對方是交齊了?
老師不明白這個12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,單位有幾筆小額應(yīng)付甲方首存金利息的其他應(yīng)付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?
公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
家權(quán)老師在嗎,老師在嗎
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項明細(xì)申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
我的問題不止一個
就在這個例子里面解釋了的 轉(zhuǎn)讓方繳納稅。 受讓方再轉(zhuǎn)讓不繳納稅了。
限制股解禁前的轉(zhuǎn)讓,什么時候要交企稅,什么時候不用交企稅?還有哪一方需要交企稅?
你告訴我了么,只回答了最后一個問題
那你做一下下面那道計算題,需要計算過程,a,c,d分別需要繳納企稅多少?
你看一下圖片,畫圖了的
我需要計算過程
A繳納(200-30)×25% 限售股有減計優(yōu)惠,你看一下是多少,我記得不太清楚是不是50%了
為什么要扣除30?
30是購進(jìn)成本,需要扣除后計稅的