你好,同學(xué)。 比如你有限售股,你出售給甲,你出售時(shí)繳納所得稅,然后甲在出售時(shí)不繳納了
限制股解禁前的轉(zhuǎn)讓,什么時(shí)候要交企稅,什么時(shí)候不用交企稅?還有哪一方需要交企稅? 圖片中的 余額轉(zhuǎn)付給受讓方的,受讓方不再納稅 這句話怎么理解?
我老公公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓給他一個(gè)朋友,賬上實(shí)收資本是0,公司其他應(yīng)付款-我名字 貸方余額有三十多萬(wàn),公司的虧損也是三十多萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)戅D(zhuǎn)讓金額的時(shí)候?qū)?也可以吧?稅局會(huì)不會(huì)打電話核實(shí)的?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)椴粚?xiě)0要交稅呀
老師,您好,想問(wèn)一下這部分余額在轉(zhuǎn)付給受讓方時(shí)為什么受讓方不納稅呢,這部分余額轉(zhuǎn)讓方有沒(méi)有交企業(yè)所得稅,為什么受讓方不交呢
老師,想問(wèn)一下,企業(yè)之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓,約定是受讓方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓期間涉及的稅費(fèi)等費(fèi)用,但是沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū),也無(wú)法確定這個(gè)稅費(fèi)到底是多少?對(duì)方有沒(méi)有漏交或少交也不清楚,萬(wàn)一時(shí)間久了因?yàn)槁?交或少交的情況產(chǎn)生滯納金。這樣不太好。作為受讓方,應(yīng)該以什么作為依據(jù),來(lái)確保稅費(fèi)對(duì)方是交齊了?
老師,企業(yè)之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓,約定是受讓方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓期間涉及的稅費(fèi)等費(fèi)用,但是沒(méi)有稅項(xiàng)通知書(shū),也無(wú)法確定這個(gè)稅費(fèi)到底是多少?對(duì)方有沒(méi)有漏交或少交也不清楚,萬(wàn)一時(shí)間久了因?yàn)槁?交或少交的情況產(chǎn)生滯納金。這樣不太好。作為受讓方,應(yīng)該以什么作為依據(jù),來(lái)確保稅費(fèi)對(duì)方是交齊了?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問(wèn)下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請(qǐng)問(wèn):印花稅信息采集時(shí),有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開(kāi)的專票,這樣做對(duì)么
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額,這個(gè)公式里面的銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
你好!請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在新填報(bào)的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢(shì)
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢
那個(gè)社保我已經(jīng)在社??蛻舳颂峤簧陥?bào) 怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
我的問(wèn)題不止一個(gè)
就在這個(gè)例子里面解釋了的 轉(zhuǎn)讓方繳納稅。 受讓方再轉(zhuǎn)讓不繳納稅了。
限制股解禁前的轉(zhuǎn)讓,什么時(shí)候要交企稅,什么時(shí)候不用交企稅?還有哪一方需要交企稅?
你告訴我了么,只回答了最后一個(gè)問(wèn)題
那你做一下下面那道計(jì)算題,需要計(jì)算過(guò)程,a,c,d分別需要繳納企稅多少?
你看一下圖片,畫(huà)圖了的
我需要計(jì)算過(guò)程
A繳納(200-30)×25% 限售股有減計(jì)優(yōu)惠,你看一下是多少,我記得不太清楚是不是50%了
為什么要扣除30?
30是購(gòu)進(jìn)成本,需要扣除后計(jì)稅的