你好 如果確定這個錢 是2020年發(fā)生的 。 這個錢只是以后期間來支付。 你可以根據(jù)這個來暫估費用的。
老師,由于我們的大物業(yè)費還沒有簽訂協(xié)議下來,大物業(yè)公司已給我司發(fā)了80萬元的催費函件,領(lǐng)導也確認以后的大物業(yè)費由我司承擔,那么這個費用預計會在2021年商定后簽協(xié)議。我想問一下我可以在2020年根據(jù)催費函件做計提費用分錄嗎?
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務和配送業(yè)務,然后賺取一定的服務管理費,這個代收款的業(yè)務如何才能合法合規(guī),我大概了解了一下,是要簽訂協(xié)議書,但是就存在一個問題,就是我們的供應商很多,經(jīng)銷商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實的,是否能擬訂一份三方的合同,規(guī)定好這個代收代付協(xié)議,在合同中做明確的約定,由我們來幫代收貨款,供應商假設是乙方,經(jīng)銷商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經(jīng)銷商,乙方為我們所有的供應商,然后我們簽合同時,經(jīng)銷商客戶在甲方簽字,供應商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
是實際在今年要發(fā)生的,但是費用還不確定是80萬,在協(xié)商中,所以協(xié)議還沒有簽訂。并且這個協(xié)商下來以后,每個月都是要支付的。因為我們第三季度賬面會盈利,就需要繳納企業(yè)所得稅了。但是這個費用又是實際一定會發(fā)生的,所以我不知道是否可以依據(jù)這個來做費用計提。因為在我個人的認知里,計提都是需要協(xié)議或者合同的。請老師指導。
你好 你可以根據(jù)這協(xié)議 暫估費用的 。 你們有協(xié)議的話 在匯算之前能不能取得發(fā)票 (如果能在匯算之前取得發(fā)票就可以暫估費用);這樣還可以沖利潤 少繳納企業(yè)所得稅。