您好 可以填在預(yù)收賬款欄次
老師錄入期初數(shù),應(yīng)收賬款借方余額是不是直接在應(yīng)收賬款年初數(shù)那里輸入負(fù)數(shù)
老師,金蝶我錄期初余額的時(shí)候應(yīng)付賬款借方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呀老師,應(yīng)收賬款借方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呀
應(yīng)收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計(jì)貸方,本年累計(jì)貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負(fù)數(shù)嗎
新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù)余額,可以直接錄入負(fù)數(shù)嗎
應(yīng)付賬款錄入期初余額數(shù),是借方的余額數(shù),在財(cái)務(wù)軟件里這個(gè)數(shù)怎么錄入
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會會計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
是不是如果像我那樣填是不對的
是的 正常情況下 應(yīng)該重分類填寫