你好,建筑業(yè)就按完工百分比確認(rèn)收入和成本的,
老師咨詢一下建筑行業(yè),從開(kāi)票—收款—結(jié)轉(zhuǎn)成本等的會(huì)計(jì)分錄處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問(wèn)一下,我們購(gòu)買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開(kāi)的分錄2、貨到款已付票未開(kāi)3、貨到款已付票已開(kāi)4、工程領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項(xiàng)目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目還沒(méi)結(jié)束。但是已經(jīng)開(kāi)票開(kāi)了一部分,錢也收到了。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是只要結(jié)轉(zhuǎn)開(kāi)票、收款的這一部分嗎?還是等項(xiàng)目全部完成了再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,求銷售行業(yè)分錄流程,從開(kāi)票,收款,成本票,計(jì)提稅金,結(jié)轉(zhuǎn)成本……
老師,想咨詢一下,建筑業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,預(yù)算上成本占百分之80,我來(lái)款項(xiàng)了,必須按死規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)百分之80嗎?多余的成本票必須在賬上趴著嗎?一個(gè)兩個(gè)工程超點(diǎn),是不是很正常,非要等到最后結(jié)算在確定盈虧嗎?
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開(kāi)給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開(kāi)嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒(méi)折舊部分,多出來(lái)就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開(kāi)的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒(méi)有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問(wèn)為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問(wèn)一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問(wèn)題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
按完工百分比確認(rèn)開(kāi)票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
老師分錄怎么寫?
按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
平時(shí)成本和工資計(jì)入工程施工,借工程施工--合同成本,貸銀行存款,應(yīng)付職工薪酬--工資
收到工程款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,
最后完工驗(yàn)收,借工程結(jié)算,貸工程施工--合同成本,合同毛利,
老師什么時(shí)候會(huì)用工程結(jié)算科目?
老師開(kāi)票的時(shí)候是不是,借:應(yīng)收賬款:貸:工程結(jié)算 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
你好,是的,是這樣處理的,
老師不好意思在問(wèn)一下,這種賬務(wù)處理出來(lái)合同毛利是不是就是我最終的項(xiàng)目利潤(rùn)提現(xiàn)?
你好,是毛利的,還沒(méi)有扣除掉管理費(fèi)用等