你好,學員。根據項目完成的進度確認收入和成本的
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領用原材料的會計分錄 5、月底需要結轉成本嗎?還是等該項目全部結束了 再一起結轉成本?
老師我們是建筑行業(yè),項目還沒結束。但是已經開票開了一部分,錢也收到了。請問我結轉成本的時候是只要結轉開票、收款的這一部分嗎?還是等項目全部完成了再結轉?
我們是工程企業(yè),工程已經完工了,我們客戶就付了一小部分錢,那我就開了一小部分錢的發(fā)票,我的成本怎么結轉呢,按開的發(fā)票占總收入的比例還是全部結轉已經完工
老師,我們2022年進了一批材料,賣了出去,但只開了部分的發(fā)票,我年底的時候要不要去結轉材料成本?還是可以等發(fā)票開完后一起結轉?
老師你好請問我們是做鋼結構加工的,有一個項目我們做不完,找一家?guī)臀覀兗庸ち艘徊糠?,這部分我是直接做借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付帳款 請問老師這個我直接結轉成本了,那最后我開給對方發(fā)票結轉成本要不要減掉這部分再結轉,還是直接按我開出去的金額結轉 貸:
簡單點,企業(yè)會計準則。借:信用價值損失,貸:壞賬準備。借:壞賬準備,貸:應收賬款。然后是資產負債表,會影響資產,負債,所有者權益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應付職工薪酬 5000 貸:應付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔的責任
利潤表不會變動,資產負債表除了資產應收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,如果財務上合理,稅務上不合理, 那這種情況工資、社保稅務合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
就是我可以按照收款金額來確認完工進度是吧?
根據合同規(guī)定,可以按照收款金額的比例確認進度
比如我們合同簽的含稅500000,然后收了人家含稅100000。我是不是應該確認2%?
打錯了,應該是 20%
嗯,是的,然后按20%結轉成本
也可以等項目完全結束了,然后一起結轉是吧?請問老師,那種比較方便?
一般開票收款了并且項目已經開始了,那么應該確認,收入結轉成本的