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老師,預(yù)付公司電費(fèi)時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,同時收到發(fā)票,那么是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來開具發(fā)票的

2021-01-16 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 14:54

是的,是的,是的,是的,

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快賬用戶2874 追問 2021-01-16 16:18

老師,那12月份預(yù)付1月2月的租金,并在12月獲取到租金發(fā)票,預(yù)付時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那么收到租金發(fā)票的時候呢 暫時不做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 16:37

不做,等1,2月再做這個,

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快賬用戶2874 追問 2021-01-16 16:38

那12月收到的發(fā)票應(yīng)附在預(yù)付款的后面 然后1月2月確定租金的時候不用附發(fā)票 是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 16:39

是的,備注下發(fā)票再12月就可以

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快賬用戶2874 追問 2021-01-16 16:40

好的 謝謝老師,另外還有 一個問題:就是主營業(yè)務(wù)收入相差3分錢,應(yīng)如何調(diào)整,經(jīng)查實(shí) 這是2020年3月的營業(yè)收入小數(shù)點(diǎn)造成的

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齊紅老師 解答 2021-01-16 16:47

和那個有0.03差額這個??賬上和申報表還是啥?

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快賬用戶2874 追問 2021-01-16 16:47

是賬上比納稅申報表少0.03元

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齊紅老師 解答 2021-01-16 16:53

補(bǔ)上,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入,差額通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平

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是的,是的,是的,是的,
2021-01-16
你好,是的,可以預(yù)付賬款,也可以其他應(yīng)收款
2020-08-15
你好!你已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,收到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了
2023-08-22
預(yù)付? 借?預(yù)付賬款 ? ?貸 銀行存款? 收到發(fā)票 ?借?管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ? ? ?
2021-07-07
您好,若簡單處理就是將發(fā)票附在付款憑證后。
2020-09-14
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