您好, 成本就是您實(shí)際采購(gòu)入庫(kù)的成本的金額, 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是您實(shí)際銷售的數(shù)量乘以發(fā)出商品單位成本
我們是一般納稅人,在電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品,貨款打入公司賬戶,進(jìn)入公司賬戶的款要繳納13%增值稅,這個(gè)成本如何確定和抵扣呢
公司有一個(gè)新項(xiàng)目是做電商平臺(tái)的,顧客購(gòu)買商品確認(rèn)收貨后的錢是直接進(jìn)企業(yè)一般戶,返款給商家就是我們通過(guò)私人賬戶注入企業(yè)支付寶給商家進(jìn)行返款 給商家提現(xiàn)時(shí)是扣除2%手續(xù)費(fèi)來(lái)作為我們的盈利 稅務(wù)上面風(fēng)險(xiǎn)如何?應(yīng)如何記賬?以及一般戶上的錢應(yīng)該如何取出?
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷項(xiàng),同時(shí)總公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認(rèn)銷項(xiàng),開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫(kù)存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營(yíng)公司。然后再由運(yùn)營(yíng)公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營(yíng)商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒(méi)有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師好,請(qǐng)教一下 我公司沒(méi)有進(jìn)口藥材的資質(zhì)用其中法人股東注冊(cè)的另一個(gè)公司資質(zhì)(一般納稅人)進(jìn)口藥材,進(jìn)口繳納的增值稅的稅款憑證是開具給有資質(zhì)的公司,繳納增值稅的款項(xiàng)是我公司私戶轉(zhuǎn)到有資質(zhì)公司一般戶,再由資質(zhì)公司一般戶轉(zhuǎn)到他們基本戶繳納的,進(jìn)口增值稅專用繳款書是開具給有資質(zhì)公司抵扣,我公司是小規(guī)模 老師這個(gè)分錄我這樣處理幫忙審核一下 借:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶 貸:其他應(yīng)收款-老板,繳納進(jìn)口增值稅時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-進(jìn)口增值稅款 貸:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
您好 增值稅抵扣是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)