你好,進項不能區(qū)分的,不可以退稅的
我司是機器制造業(yè),現(xiàn)有嵌入式軟件開發(fā)屬于增值稅即征即退。 我想問的是這個進項我怎么分呢?感覺軟件開發(fā)也沒有什么進項啊,軟件開發(fā)的成本不是只有人工嗎?哪里會有什么進項?
我司主要是生產(chǎn)機器,現(xiàn)有一款嵌入式軟件屬于增值稅即征即退優(yōu)惠政策?,F(xiàn)有一款嵌入式軟件同機器一起銷售,現(xiàn)進項不知道怎么區(qū)分,比如本月進項總共10萬,軟件銷售額4萬,機器硬件11萬。那即征即退增值稅該怎么算呢?
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項基數(shù)時要扣除計算機硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
不是的,進項不能區(qū)分是可能銷售比例收入來劃分進項的,老師你好像不太懂這一模快
我曉得,軟件占總收入比例這樣分攤進項你的額意思
是的,那上面我的問題增值稅該怎么算?這個進項10萬是需要先區(qū)分出來硬件機器部份,然后再將軟件硬件無法區(qū)分的才按比例分攤?還是說直接拿10萬進行比例分攤?
直接拿4/15*10這樣分攤就可以的
上次有另外一位老師,他說要先將10萬里面的硬件先踢出來,然后無法區(qū)分硬件和軟件的再進行比例分攤。所以我現(xiàn)在就搞暈了,到底是要先區(qū)分呢還是直接分配?
只要稅務(wù)局沒有明確的說明,可以直接按照比例這樣