同學(xué)你好 這個(gè)需要還得,不還的話要計(jì)入營業(yè)外收入或者直接計(jì)入實(shí)收資本
公司建筑施工企業(yè),收個(gè)人轉(zhuǎn)來27萬,借:銀行存款27萬,貸:其他應(yīng)收賬款27萬。但是這個(gè)人讓讓轉(zhuǎn)來的27萬,給她的員工發(fā)工資,這27萬了包含26萬工資,1萬材料款,我給怎么寫分錄。
公司建筑施工企業(yè),收個(gè)人轉(zhuǎn)來27萬,借:銀行存款27萬,貸:其他應(yīng)付賬款27萬。但是這個(gè)人讓讓轉(zhuǎn)來的27萬,給她的員工發(fā)工資,這27萬了包含26萬工資,1萬材料款,我給怎么寫分錄。是老板自己的工地上的人,公司賬上錢不夠,所以老板自己轉(zhuǎn)過來錢進(jìn)入公司賬戶,從這個(gè)賬戶發(fā)給工地上的農(nóng)民工工資。也不用歸還。怎么寫分錄
如果這個(gè)人是掛靠在我們公司,每個(gè)月都是他把27萬打我們公司賬上,我們收到錢后,經(jīng)過我們公司的賬戶把錢轉(zhuǎn)給他的工人,我們應(yīng)該怎么寫分錄。收到錢分錄,計(jì)提工資分錄,支付分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本收入分錄。
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了老板個(gè)人賬戶和公司賬戶往來,做了其他應(yīng)收款;然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬,這個(gè)怎么調(diào)賬呢?
檢查一下會(huì)計(jì)分錄:1.老板張三,轉(zhuǎn)錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借:其他應(yīng)收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費(fèi), 借:預(yù)付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預(yù)付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個(gè)員工,25萬,寫著報(bào)銷款, 7.老板轉(zhuǎn)錢走, 借:其他應(yīng)付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資,社保,個(gè)稅, 先做: 借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款/實(shí)收資本 借工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)26 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款26 借工程施工-直接費(fèi)用-材料費(fèi)1萬 貸銀行存款1萬