同學(xué)你好 1.申報(bào)表變化說(shuō)明 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 調(diào)整第10欄的項(xiàng)目名稱(chēng)、第12欄的計(jì)算公式; 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調(diào)整第19欄的填寫(xiě)口徑。 2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》填寫(xiě)說(shuō)明 企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報(bào)時(shí)應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報(bào)表主表; 3.《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填列說(shuō)明 主表根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”金額,結(jié)轉(zhuǎn)至第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。
老師您好,稅局退回來(lái)的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師您好,稅局退回來(lái)的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
哦,增量留抵退回來(lái)的稅款在增值稅的主表,我應(yīng)該怎么填呀?填到哪一欄?
請(qǐng)問(wèn) 跨地區(qū)預(yù)繳的稅款 應(yīng)該填在增值稅主表的哪一欄?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎