主表的28分次預交稅額
老師:您好!請問一下跨區(qū)域涉稅事項報告表中的增值稅預繳應填寫哪個金額?
請問異地預繳增值稅在主表里面填寫到哪里?
老師,你好,建筑行業(yè)有外地預繳款增值稅填主表和附表二哪一欄,謝謝
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應納稅額
老師您好,跨區(qū)預繳增值稅后,我在本地申報時,已繳的金額填在哪個表,哪一格,填的時候是只填我預繳的增值稅,還是預繳的增值稅和附加稅加起來的金額
老師,公司工資拖的比較久才出工資表,3到5個月都沒完全正確的工資表,這個申報的時候怎么解決呢
中級會計實務考試,同一個一級科目,第二個二級科目前需要寫一級科目嗎,還是只需要寫第一個一級科目。
請問老師別的單位給開的發(fā)送手機上的發(fā)票咋樣打印出來、自己做憑證填報嗎?別人給開的電子發(fā)票(如加油票、吃飯票)還是在電子稅務能找到嗎?
把公司的利潤分配給股東,一定要通過應付股利,這個會計科目核算嗎?
6.非居民個人取得的下列所得中,屬于來源于中國境內(nèi)所得的有( A.在境外通過網(wǎng)上指導獲得境內(nèi)機構支付的培訓所得 B.轉讓其在中國境內(nèi)的房產(chǎn)而取得的財產(chǎn)轉讓所得 C.持有中國境內(nèi)公司債券取得的利息所得 D.將專利使用權轉讓給中國境內(nèi)公司在境內(nèi)使用而取得的特許權使用費所得 A選項屬于境內(nèi)來源所得嗎?
老師,合并報表指的是同一控制的企業(yè)合并還是非同控企業(yè)合并
A方案建設期0年,需要于建設起點一次性投入資金5000萬,運營期三年。無殘值,現(xiàn)金領流量每年均2800萬。老師,它的動態(tài)回收期怎么算啊
老師 我們公司給員工發(fā)的工資,但是個稅和社保在其他公司,這種情況我們所得稅可以抵扣嗎
請問老師,投資公司可以跟別的公司簽訂財務咨詢合同嗎?比如我是投資公司里面的員工,用投資公司跟其他公司簽訂財務咨詢合同,我來替別的公司做賬報稅,這樣有風險嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票,不含稅金額195238.1,稅款4761.9小企業(yè)會計準則怎么做分錄,在做賬時要把預扣的所得稅款剔除嘛
預繳了多少的增值稅就填多少 不加附加稅
是的,那個填的是預交的增值稅。
除了主表 其他附表還有哪里需要填的嗎老師
一般納稅人提供建筑服務,已在建筑服務發(fā)生地預繳的增值稅稅款填寫在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(四)(稅額抵減情況表)中的第3行“建筑服務預征繳納稅款”,該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預繳的增值稅稅款,第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。同時,主表第28欄“分次預繳稅額”按當期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人提供建筑服務,已在建筑服務發(fā)生地預繳的增值稅稅款填報在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第21欄“本期預繳稅額”。 下班了,有事晚上回復